Добавить ЗаконПрост! в закладки
|
Помощь
Суббота, 27 февраля 2021 год

все документы
федеральное законодательство
региональное законодательство
рекомендации
информация ФНС
формы документов
все документы

8-800-511-75-96

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Бесплатная консультация

.

Навигация по разделу

Региональное законодательство


Тип: решение
Документ от 29.01.2009 №3-38

РЕШЕНИЕ Думы города Пятигорска от 29.01.2009 № 3-38 ГД "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА НА 2007-2010 ГОДЫ "

РЕШЕНИЕ Думы города Пятигорска от 29.01.2009 № 3-38 ГД

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА НА 2007-2010 ГОДЫ" Официальная публикация в СМИ:

"Пятигорская правда", № 9 (7121), 31.01.2009.

Вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 3 данного документа).


ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА


РЕШЕНИЕ

от 29 января 2009 г. № 3-38 ГД


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА НА 2007-2010 ГОДЫ"


В целях создания условий социально-экономического развития города-курорта Пятигорска, обеспечения эффективного использования имеющихся ресурсов, улучшения делового и инвестиционного климата, решения наиболее острых социальных проблем, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска решила:


1. Внести в Программу социально-экономического развития города Пятигорска Ставропольского края на 2007-2010 годы, утвержденную решением Думы города Пятигорска от 28 декабря 2006 года № 88-9 ГД "Об утверждении Программы социально-экономического развития города Пятигорска на 2007-2010 годы", следующие изменения:

Раздел IX "Общее ресурсное обеспечение программы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему решению;

Раздел XI "Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации программы" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

Таблицы эффективности изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению;

Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава города Пятигорска

Л.Н.ТРАБНЕБ






Приложение № 1

к решению

Думы города Пятигорска

от 29.01. 2009 № 3-38 ГД



IX. РАЗДЕЛ

"ОБЩЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ"


Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов оценивается в размере 5817,32 млн. рублей. Она определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований, бизнес-планов, проектов, утвержденных городских целевых программ. Расчет затрат на проведение мероприятий и проектов приведен в ценах, действующих в текущем году на реализацию Программы по источникам финансирования (приложение N 4).

Предполагается участие федерального бюджета в инвестировании программных мероприятий в объеме 936,06 млн. рублей, или 16,1 процентов их общей стоимости, из них большая часть будет направлена на развитие жилищно-коммунального хозяйства - 238,95 млн. рублей (25,5 процентов от общего объема федеральных средств).

Финансирование Программы из федерального бюджета будет корректироваться ежегодно в соответствии с уточненными объемами финансирования по каждому проекту Программы. Государственный заказчик при подготовке бюджетных заявок на очередной финансовый год уточняет объемы финансирования по каждому проекту Программы.

Затраты краевого бюджета на реализацию Программы составят 1135,58 млн. рублей или 19,5 процентов. Финансирование программных мероприятий из городского бюджета составляет 1077,39 млн.руб. или 18,5 процентов. Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Программы, средства городского бюджета и перечень мероприятий (объектов) подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете и решения Думы города Пятигорска о муниципальном бюджете.

Из собственных средств, предприятий, включенных в Программу, предполагается привлечь на весь период реализации Программы 1542,99 млн. рублей (26,5 процентов стоимости Программы).

Другие внебюджетные источники планируются в объеме - 1125,30 млн. рублей (средства естественных монополий, инвесторов, долевое участие в строительстве инфраструктурных объектов, заемные средства, средства населения и другие).

По этапам выполнения Программы стоимость мероприятий распределяется следующим образом:



Всего по
Программе

1 этап
(2007-2008 годы)

2 этап
(2009-2010 годы)


млн.
рублей

%

млн.
рублей

%

млн.
рублей

%

Объем финансирования, всего

5817,32

100

2229,86

100

3587,46

100

в том числе:







федеральный бюджет

936,06

16,1

368,46

16,5

567,60

15,8

краевой бюджет

1135,88

19,5

245,33

11,0

890,25

24,8

местный бюджет

1077,39

18,5

439,29

19,7

638,10

17,8

внебюджетные источники

2668,29

45,9

1176,78

52,8

1491,51

41,6


Система программных мероприятий включает 100 проектов, которые сгруппированы в 12 разделов. Структура Программы по разделам приведена в таблице.



Наименование разделов

Количество
проектов

в % к
общему
количеству

Стоимость
(млн.
рублей)

в % к
общей
стоимости

Всего по Программе

100

100

5717,32

100

в том числе:





"Развитие санаторно-курортного и
туристского комплекса"

11

11

1200,70

20,6

"Развитие транспортной системы
города"

2

2

80,00

1,4

"Промышленность и малый бизнес"

9

9

536,11

9,2

"Жилищно-коммунальное хозяйство"

14

14

696,96

12,0

"Экология"

3

3

41,56

0,7

"Образование"

20

20

947,87

16,3

"Здравоохранение"

10

10

940,35

16,2

"Культура"

15

15

134,36

2,3

"Физкультура и спорт"

4

4

936,92

16,1

"Молодежная политика"

1

1

10,78

0,2

"Жилищное строительство"

4

4

267,16

4,6

"Градостроительная деятельность"

7

7

24,55

0,4


Механизм реализации и финансирования Программы предусматривает следующие новые подходы:

субсидирование из городского бюджета части банковской ставки по кредитам, выданным на выполнение мероприятий Программы, в том числе лизинговым компаниям, что значительно повысит объем привлекаемых для реализации Программы кредитных ресурсов;

строительство объектов инженерной инфраструктуры, создание инвестиционно-привлекательных площадок за счет бюджетных средств, что позволит привлечь частный капитал для развития курортной инфраструктуры, индустрии отдыха и развлечений;

совершенствование нормативно-правовой базы органа местного самоуправления города Пятигорска.


Управляющий делами

Думы города Пятигорска

С.Ю.ПЕРЦЕВ






Приложение № 2

к решению

Думы города Пятигорска

от 29.01. 2009 № 3-38 ГД


XI. РАЗДЕЛ

"ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"


Реализация Программы позволит решить поставленные задачи, добиться намеченных целей и достичь высоких показателей эффективности в различных отраслях жизнедеятельности города.

В этот период предполагается быстрый рост экономики Пятигорска, резкое повышение инвестиционной активности, увеличение доходов населения, повышение его жизненного уровня, позволяющего шире использовать курортно-рекреационный потенциал Пятигорска, увеличение численности отдыхающих в Пятигорске к 2010 году до 253,4 тыс. человек.

Осуществление комплексных мероприятий по реконструкции хозяйства города будет способствовать привлечению средств банковских структур, частных инвесторов и иностранных фирм для решения социально-экономических проблем.

Сценарий экономического и социального развития города Пятигорска предполагает достижение к 2010 году в курортно-рекреационном комплексе Пятигорска среднего уровня обслуживания и комфорта Европейского уровня при ежегодно увеличивающемся потоке рекреантов.

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами позволит увеличить реальные доходы населения к концу 2010 года в 1,7 раза к уровню 2005 года, номинальную среднемесячную заработную плату в 1,9 раза.

Прирост выпуска товаров и услуг от основных отраслей экономики города к уровню 2005 года уже к концу первого этапа (2008 год) составит 24,7 процента. В целом за весь период реализации Программы выпуск товаров и услуг увеличится на 31,2 процента.

Рост выпуска товаров и услуг и реальных доходов населения будет достигнут за счет опережающего развития приоритетных отраслей экономики города. В частности, к концу 2010 года объемы промышленного производства возрастут на 35,6 процента, сферы платных услуг - на 30,6 процента.

Создание благоприятных условий обеспечит дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. Значимость малого предпринимательства в экономике города к концу 2010 года существенно возрастет: доля выпуска товаров и предоставление услуг малыми предприятиями увеличится до 49 процентов от общего объема выпуска товаров, выполненных работ и оказанных услуг, число работающих в них возрастет - до 34 тыс. человек (на 31,2 процента).

Улучшение инвестиционного климата будет способствовать не только росту капитальных вложений, но и привлечению новых технологий, применению современного менеджмента. Реализация быстро окупаемых и наиболее эффективных инвестиционных проектов Программы на 1 этапе (2007-2008 годы) повысит инвестиционный потенциал города и обеспечит активный рост доходов городского бюджета, что даст возможность получения дополнительных средств на поддержку социальных мероприятий на 2 этапе реализации Программы.

За период осуществления Программы налоговые поступления в бюджеты всех уровней возрастут в 2,9 раза и, по оценке, составят в 2010 году 8,97 миллиарда рублей, в том числе в муниципальный бюджет города - 1,25 миллиарда рублей (рост в 2,7 раза к 2005 году).

Наряду с бюджетной эффективностью реализация программных мероприятий позволит получить высокий социальный эффект и обеспечить сохранение около 38,5 тыс. рабочих мест и создание не менее 5500 новых рабочих мест. Количество занятых в экономике человек за время реализации Программы увеличится на 17,2 процента.

В показатели интегральной оценки эффективности Программы включены также: улучшение экологической обстановки в городе, обеспеченности жильем и основными объектами социальной сферы.

Расчеты произведены с учетом влияния финансового кризиса на процессы развития экономики города.


Индикаторы успеха за период реализации Программы



Показатели


Единица
измерения


2005 г.
(базовый)


1 этап
2008 г.

2008 г.
в % к
2005 г.


2 этап
2010 г.

2010 г.
в % к
2005 г.

Новые
рабочие
места
(чел.)

Макроэкономические показатели

Рост реальных доходов на
душу населения

%

105,5

107,1

127,6

112,20

167,6


Среднемесячная заработная
плата

руб.

6831,4

12824,5

160,2

18787,30

185,8


Фонд заработной платы
работников

млн.руб.

4271,9

8293,3

165,5

12274,10

187,8


Уровень регистрируемой
безработицы

%

0,5

0,4

80,0

0,35

80,0


Выпуск товаров и услуг
отраслей экономики (в ценах
каждого года)

млн.руб.

16095,7

23484,3

124,7

34008,20

131,2


Инвестиции в основной
капитал

млн.руб.

1679,9

2157,7

100,5

2762,50

102,7


Объем подрядных работ

млн.руб.

321,8

608,1

138,9

794,10

127,9

80

Налоговые поступления в
бюджеты всех уровней

млн.руб.

3047,4

7647,0

250,9

8976,80

294,6


Раздел "Развитие транспортной системы"

Услуги транспорта

млн.руб.

881,2

2110,7

184,3

2985,30

197,0

20

Перевозка пассажиров

млн.чел.

37,3

38,0

101,9

38,40

102,9


Раздел "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"

Количество отдыхающих

тыс.чел.

145,0

210,1

144,9

253,40

174,5

250

Доходы от курортно-
туристического комплекса

млн.руб.

980,0

1204,5

122,9

1775,50

181,2


Раздел "Промышленность и малый бизнес"

Промышленное производство

млн.руб.

7284,4

11759,9

132,3

16591,80

135,6

760

в том числе добыча полезных
ископаемых

млн.руб.

12,8

31,2

213,8

42,60

219,0


обрабатывающие производства

млн.руб.

2673,0

5557,5

170,4

7116,70

157,5


производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды

млн.руб.

2914,8

6171,2

162,8

9475,10

171,0


Оборот малых предприятий

млн.руб.

15968,4

35208,0

180,7

50706,40

178,2

2830

Сфера платных и социальных услуг -
Разделы "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Охрана окружающей среды",
"Социальная сфера"

Платные услуги населению

млн.руб.

4264,0

6917,6

124,8

9565,0

130,4

1630

Обеспеченность на 10 тыс.
жителей:








амбулаторно-
поликлиническими
учреждениями (в целом по
городу)

посещ. в
смену

153,7

161,0

104,7

161,00

100,0


больничными койками (факт в
целом по городу)

коек

80,7

72,8

90,2

72,80

100,0


Инвестиции в основной
капитал, на охрану
окружающей среды за счет
всех источников
финансирования

млн.руб.

10,72

17,6

126,3

19,00

103,0


Ввод в эксплуатацию жилых
домов за счет всех
источников финансирования

тыс.кв.м
общей
площади

66,1

82,9

125,4

85,40

129,2



Управляющий делами

Думы города Пятигорска

С.Ю.ПЕРЦЕБ






Приложение № 3

к решению

Думы города Пятигорска

от 29.01.2009 № 3-38 ГД


ТАБЛИЦЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

НА 2007-2010 ГОДЫ


Таблица 1. Объемы производства промышленной продукции



2005

2006

2007

2008

2009

2010

Продукция промышленности -
всего (млн.руб.)

7284,4

7504,2

9307,1

11759,9

14126,6

16591,8

в том числе:







добыча полезных ископаемых

12,8

19,0

25,0

31,2

37,0

42,6

обрабатывающие производства

2673,0

3538,6

4212,9

5557,5

6375,3

7116,7

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

2914,8

3946,6

5069,2

6171,2

7714,3

9475,1


Таблица 2. Грузовые и пассажирские перевозки транспортом

общего пользования



2005

2006

2007

2008

2009

2010

Услуги транспорта (млн.руб.)

881,2

1110,8

1578,2

2110,7

2552,6

2985,3

Перевезено пассажиров
(млн.чел.)

37,3

37,4

37,7

38,0

38,2

38,4


Таблица 3. Оборот розничной торговли



2005

2006

2007

2008

2009

2010

Оборот розничной торговли,
млн. рублей

27889,4

31783,4

40915,3

48878,4

57774,2

58623,1

Индекс физического объема,
%

127,0

105,9

114,3

106,6

110,2

109,6






Приложение № 4

к решению

Думы города Пятигорска

от 29.01.2009 № 3-38 ГД


Приложение № 1

к "Программе социально-экономического развития

города Пятигорска Ставропольского края

на 2007-2010 годы"


ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



проекта


Наименование проекта

Стоимость
проекта
млн.руб.

Срок
реализации


Содержание мероприятия


Ожидаемые результаты

1

2

3

4

5

6

1. Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса

1.1.

Строительство пансионатов по
пр. Кирова, 2

200,0

2007-2010

Новое строительство

Создание новых объектов
лечебно-оздоровительного
назначения

1.2.

Строительство спортивно-
развлекательного комплекса в
районе Новопятигорского
озера

100,0

2010

Новое строительство

Организация активного
отдыха для всех
категорий населения,
привлечение
дополнительного
количества туристов

1.3.

Реконструкция ЛПУ санаторий
"Машук" ВОС"

34,6

2007-2010

Реконструкция лечебного и
жилого корпусов,
"внутреннего дворика"

Улучшение условий
пребывания инвалидов по
зрению, создание
комфортных условий для
жизнедеятельности

1.4.

Строительство лечебного
плавательного бассейна ФГУ
"Пятигорский центральный
военный санаторий"

240,0

2007-2010

Новое строительство

Улучшение качества
предоставляемых
санаторно-курортных
услуг

1.5.

Строительство спортивно-
оздоровительного комплекса
ФГУ "Санаторий им.
С.М.Кирова"

55,0

2009-2010

Новое строительство

Организация спортивного
отдыха, улучшение
качества предоставляемых
санаторно-курортных
услуг

1.6.

Реконструкция ЛПУП санаторий
"Ленинские скалы"

10,0

2007

Реконструкция столовой

Улучшение качества
предоставляемых
санаторно-курортных
услуг

1.7.

Совершенствование лечебно-
диагностической базы
санаторно-курортных
учреждений

34,7

2007-2010

Оснащение новых кабинетов,
внедрение новых методик
обследования и лечения

Увеличения спектра услуг
и улучшение их качества,
дополнительное
привлечение отдыхающих

1.8.

Техническое переоснащение
санаторно-курортных
учреждений современным
медицинским оборудованием

36,4

2007-2010

Приобретение и установка
нового медицинского
оборудования

Увеличения спектра услуг
и улучшение их качества,
дополнительное
привлечение отдыхающих

1.9.

Строительство
развлекательного комплекса
"Галерея"

400,0

2007-2010

Строительство
развлекательного комплекса
"Галерея"в районе пр. 40 лет
Октября / пр. Кирова

Увеличения спектра услуг
и улучшение их качества,
дополнительное
привлечение отдыхающих

1.10.

Реконструкция лечебного
корпуса санатория "Родник"

50,0

2007-2008

Реконструкция лечебного
корпуса санатория "Родник"

Увеличения спектра услуг
и улучшение их качества,
дополнительное
привлечение отдыхающих

1.11.

Реконструкция плавательного
бассейна санатория "Дон"

40,0

2007

Реконструкция плавательного
бассейна санатория "Дон"

Улучшение качества
предоставляемых
санаторно-курортных
услуг


ВСЕГО:

1200,7




2. Развитие транспортной системы города

2.1.

Приобретение подвижного
состава для городского
пассажирского транспорта
(МУП "Горэлектротранспорт")

20,0

2010

Приобретение подвижного
состава в связи с
превышением предельного
срока эксплуатации трамваев

Удовлетворение
потребности населения в
пассажирских перевозках
электротранспортом

2.2.

Приобретение подвижного
состава для пассажирских
перевозок автомобильным
транспортом

60,0

2007-2010

Приобретение подвижного
состава в связи с
превышением предельного
срока эксплуатации автобусов

Удовлетворение
потребности населения в
пассажирских перевозках
автотранспортом


ВСЕГО:

80,0




3. Промышленность и малый бизнес

3.1.

ООО "Жилье-Комфорт"

290,0

2007-2010

Увеличение массового
производства изделий из ПВХА
и металлопрофиля для
конструкций из гипсокартона

Расширение ассортимента
и увеличение выпуска
строительных изделий

3.2.

ООО "Кавминпрод"

135,0

2007-2010

Модернизация
производственных мощностей

Расширение ассортимента
и повышение качественных
характеристик
выпускаемой продукции

3.3.

ООО "Промкомплект"

10,0

2008

Модернизация
производственных мощностей

Расширение ассортимента
и повышение качественных
характеристик
выпускаемой продукции

3.4.

ООО "Интерснаб"

15,0

2009

Модернизация
производственных мощностей

Расширение ассортимента
и повышение качественных
характеристик
выпускаемой продукции

3.5.

ООО ПМК "Агромонтаж"

10,0

2007

Увеличение объемов
производства
технологического
оборудования

Модернизация
производственных
мощностей, расширение
ассортимента выпускаемой
продукции

3.6.

ООО НПЛ "Сангвина"

10,0

2007-2008

Создание производства
биоинформационных
концентратов, состоящего из
оборудованной научно-
производственной лаборатории
с экстракционным, мазевым,
гомеопатическим участками

Развитие производства
биоинформационного
концентрата минеральной
воды, обогащенной
биодобавками, косметики
на основе бальнео
средств

3.7.

ООО "Пятигорский молочный
двор"

1,6

2007

Реконструкция торгового
комплекса "Молочный двор"

Расширение ассортимента,
улучшение качества
продукции

3.8.

ЗАО "Стройдеталь-2"

54,1

2007-2009

Расширение производства
бетона ЗАО "Стройдеталь-2"

Увеличение имеющихся
производственных
мощностей и открытие
нового производства

3.9.

Поддержка предприятий малого
бизнеса и возмещение
(субсидирование) части
затрат юридическим лицам и
предпринимателям без
образования юридического
лица

10,41

2007-2010

Оказание комплексной
информационной и
консультационной поддержки и
субсидирование части
процентной ставки кредитов

Улучшение условий работы
предприятий малого
бизнеса, расширение
спектра оказываемых
услуг, увеличение
производственных
мощностей и открытие
новых производств


ВСЕГО:

536,11




4. Жилищно-коммунальное хозяйство

4.1.

Приобретение
специализированной техники
для МУП "Спецавтохозяйство"

34,37

2007-2008

Приобретение
специализированной техники
для МУП "Спецавтохозяйство"

Замена устаревшего парка
специализированной
техники, повышение
качества услуг по
санитарной очистке
территории

4.2.

Реконструкция улиц

139,55

2007-2009

Реконструкция улиц города

Замена асфальтного
покрытия дорог, вынос
подземных коммуникаций,
благоустройство
территории

4.3.

Строительство мини-котельных

9,91

2007-2010

Новое строительство

Улучшение условий подачи
теплоснабжения,
сокращение потерь и
экономии
теплоэнергоресурсов

4.4.

Рекультивация закрытого
городского полигона ТБО по
ул. Пожарского

15,68

2007-2010

Ликвидация негативного
воздействия на окружающую
среду

Улучшение экологической
ситуации

4.5.

Реставрация памятника
природы озера "Провал"

7,0

2010

Изготовление ПСД, выполнение
реставрационных работ

Сохранение историко-
культурного наследия г.
Пятигорска

4.6.

Ремонт и реконструкция
городских зеленых насаждений

87,9

2007-2010

Формирование крон деревьев,
замена старо-возрастных
посадок на новые, более
декоративные, цветочное
оформление

Придание улицам, паркам
скверам города
ухоженного вида,
эстетически
привлекательного для
населения и гостей
курорта

4.7.

Замена лифтов отслуживших
нормативный срок
эксплуатации в муниципальном
жилом фонде

12,7

2007-2009

Замена лифтов

Повышение надежности и
качества перевозки людей

4.8.

Комплекс противопаводковых и
стабилизационных мероприятий
на р. Подкумок в районе
южной дамбы Новопятигорского
озера

8,3

2007-2008

Проведение проектно-
изыскательских работ,
проведение комплекса
регуляционных и
берегоукрепительных
мероприятий (строительство
берегоукрепительных
сооружений)

Сохранение озера и
возобновление его
функционирования,
привлечение отдыхающих

4.9.

Реконструкция и реставрация
озеленения и благоустройства
парка "Цветник"

4,45

2007-2010

Реконструкция,
восстановление и замена
элементов озеленения и
благоустройства парка

Создание эстетического
объекта - образца
ландшафтного искусства,
создание знакового
места, привлекательного
для гостей курорта

4.10.

Строительство нового
полигона по захоронению
неутилизируемых твердых
бытовых отходов

1,5

2010

Разработка проектно-сметной
документации

Улучшение экологической
ситуации

4.11.

Разработка Схемы сбора,
транспортировки и утилизации
отходов

1,0

2007

Разработка Схемы сбора,
транспортировки и утилизации
отходов

Улучшение санитарно-
экологической ситуации

4.12.

Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
микрорайона "Западный"

367,75

2007-2010

Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры

Возможность приобретения
жилья и улучшение
жилищных условий
населения

4.13.

Приобретение 2-х автовышек
(22 м и 28 м)

6,5

2009-2010

Приобретение двух автовышек

Расширение спектра
оказываемых услуг

4.14.

Поддержка создания и
развития товариществ
собственников жилья

0,35

2008-2010

Формирование условий,
способствующих созданию и
деятельности ТСЖ

Развитие конкурентной
среды в сфере управления
многоквартирными домами,
создание системы
договорных отношений
между товариществами
собственников жилья и
управляющими
организациям, подрядными
и ресурсоснабжающими
организациями


ВСЕГО:

696,96




5. Экология

5.1.

Проведение
лесовосстановительных,
биотехнических и
противопожарных мероприятий
в городских лесах

24,36

2007-2010

Проведение
лесовосстановительных работ
и противопожарных
мероприятий

Увеличение
привлекательности
курорта, улучшение
экологии города

5.2.

Реконструкция и ремонт
бальнеосистем и
минералопроводов

15,0

2007-2009

Реконструкция и ремонт
бальнеосистем и
минералопроводов

Повышение качества
предоставляемых услуг

5.3.

Осуществление мониторинга
гидроминеральных ресурсов
Пятигорского месторождения
минеральных вод

2,2

2007-2009

Изучение состояния качества
подземных минеральных вод

Расширение спектра услуг


ВСЕГО:

41,56




6. Образование

6.1.

Укрепление материально-
технической базы
образовательных учреждений

182,73

2007-2010

Приобретение
технологического
оборудования, ученической и
детской мебели, учебной
литературы, игрушек и
хозяйственных товаров,
проведение капитального
ремонта

Повышение качества
учебного процесса и
улучшение условий для
нравственного,
интеллектуального и
физического развития
детей

6.2.

Проведение городских
мероприятий и участие в
краевых и всероссийских
мероприятиях

8,25

2007-2010

Проведение и участие в
олимпиадах, конкурсах,
марафонах, соревнованиях,
мероприятия по проведению
ЕГЭ

Улучшение условий для
нравственного,
интеллектуального и
физического развития
детей

6.3.

Реализация приоритетного
направления проекта
"Образование"

63,0

2007-2010

Внедрение инновационных
образовательных программ,
вознаграждение за классное
руководство

Улучшение качества
учебного процесса

6.4.

Прочие мероприятия по
созданию благоприятных
условий для развития системы
образования

14,65

2007-2010

Инвентаризация земельных
участков образовательных
учреждений, организация
контроля качества продуктов
питания, стимулирование
деятельности образовательных
учреждений

Улучшение качества
условий в
образовательных
учреждениях

6.5.

Реконструкция МОУ СОШ № 1

6,3

2007-2010

Реконструкция МОУ СОШ № 1

Улучшение качества
учебного процесса

6.6.

Реконструкция части
помещений СОШ № 19

7,5

2010

Реконструкция части
помещений СШ № 19

Улучшение качества
учебного процесса

6.7.

Строительство и
реконструкция 6-ти детских
садов

261,27

2008-2010

Строительство и
реконструкция детских садов
с разработкой ПСД

Удовлетворение
потребности в детских
дошкольных учреждениях

6.8.

Реконструкция МСКОУ
"Пятигорская
общеобразовательная школа-
интернат VIII вида

155,4

2009-2010

Укрепление аварийного
корпуса школы и ремонт
инженерных сетей

Улучшение качества
учебного процесса

6.9.

Организация ресурсных
центров

2,45

2010

Внедрение инновационных
образовательных программ

Улучшение качества
учебного процесса,
расширение спектра
образовательных услуг

6.10.

Реорганизация начальной
школы -детский сад № 34

10,74

2008-2010

Создание детского сада
комбинированного вида

Увеличение мест для
детей дошкольного
возраста и обеспечение
качественного оказания
услуг

6.11.

Реорганизация Филиала МОУ
СОШ № 5 в дошкольное
учреждение на 220 мест -
детский сад № 43

22,3

2009-2010

Создание детского сада на
220 мест

Увеличение мест для
детей дошкольного
возраста и обеспечение
качественного оказания
услуг

6.12.

Реорганизация и открытие
второго корпуса МДОУ
"Детский сад № 24"

10,4

2009-2010

Проведение строительных и
ремонтных работ и открытие
второго корпуса МДОУ
"Детский сад № 24" на 110
мест

Увеличение мест для
детей дошкольного
возраста и обеспечение
качественного оказания
услуг

6.13.

Создание МОУ ДПО
"Информационно-
образовательный центр"

1,2

2008

Создание МОУ ДПО
"Информационно-
образовательный центр"

Повышение квалификации
педагогических и
руководящих кадров
учреждений образования

6.14.

Создание механизма
эффективного и динамичного
функционирования
педагогического образования

6,49

2007-2010

Повышение квалификации
педагогических кадров и
стимулирование молодых
специалистов

Улучшение качества
учебного процесса

6.15.

Оптимизация функционирования
городского образовательного
пространства

14,38

2007-2010

Приобретение компьютерной
техники; кадровое
обеспечение; подключение к
сети Интернет; монтаж и
наладка компьютерной сети

Улучшение качества
учебного процесса,
внедрение дистанционных
информационных
технологий

6.16.

Профилактика беспризорности,
безнадзорности и
правонарушений
совершеннолетних

102,49

2007-2010

Стимулирование работы в
сфере охраны прав детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Содержание и обучение
детей и подростков

6.17.

Поддержка талантливой
молодежи

3,13

2007-2010

Проведение городского форума
"Юные дарования", участия в
краевых и всероссийских
олимпиадах

Создание оптимальных
условий для развития
воспитания и образования

6.18.

Развитие дошкольного
образования

0,8

2007-2010

Открытие групп выходного
дня; проведение городских
мероприятий

Улучшение качества
учебно-воспитательного
процесса

6.19.

Реализация технологий
здоровьесберегающего
образования

71,6

2007-2010

Обеспечение безопасности
общеобразовательных
учреждений, мероприятия по
оздоровлению и питанию
учащихся, внедрение
здоровьесберегающих
технологий

Оздоровление и
обеспечение безопасности
учащихся

6.20.

Совершенствование системы
патриотического воспитания

2,79

2007-2010

Организация и проведение
городских мероприятий и
участие во всероссийских
слетах

Нравственное,
эмоциональное и духовное
развитие подрастающего
поколения


ВСЕГО:

947,87




7. Здравоохранение

7.1.

Реконструкция
Патологоанатомического
отделения по ул. Пирогова
(МУЗ "ПЦСВМП")

101,5

2009-2010

Капитальное строительство
нового корпуса

Приведение
патологоанатомической
службы в соответствие с
лицензионными
требованиями и
требованиями СанПинов

7.2.

Реконструкция зданий МУЗ
"Пятигорский родильный дом",
пр. Калинина, 29

135,6

2008-2010

Реконструкция зданий МУЗ
"Пятигорский родильный дом"
блоков "А", "Д"

Повышение качества
оказываемых услуг,
изменение структурных
помещений в отделениях,
в соответствии с
требованиями СанПинов

7.3.

Реконструкция "Городской
больницы N2"

25,58

2007-2008

Реконструкция "Городской
больницы № 2"

Приведение качества и
набора помещений в
соответствие с
лицензионными
требованиями,
организация новых видов
обследований и лечения

7.4.

Строительство МУЗ
"Пятигорская станция скорой
медицинской помощи"

138,2

2008-2010

Изготовление ПСД и
капитальное строительство

Приведение работы ПССМП
в соответствие с
лицензионными
требованиями

7.5.

Оснащение современным
медицинским оборудованием и
санитарным транспортом
учреждений здравоохранения
города

369,35

2007-2010

Приобретение современного
медицинского оборудования
для учреждений
здравоохранения города

Повышение качества
оказываемых медицинских
услуг

7.6.

Реконструкция спального
корпуса санатория "Ромашка"

1,37

2007

Реконструкция спального
корпуса санатория "Ромашка"

Повышение качества
оказываемых услуг,
улучшение условий
проживания детей,
получающих санаторное
лечение

7.7.

Реконструкция МУЗ "Городская
поликлиника № 3"

69,34

2008-2010

Реконструкция зданий МУЗ
"Городская поликлиника № 3"

Приведение качества
помещений в соответствие
с лицензионными
требованиями, расширение
спектра услуг и оказание
квалифицированной помощи
населению

7.8.

Реконструкция гаражно-
хозяйственных построек МУЗ
"ЦГБ"

2,5

2010

Реконструкция гаражно-
хозяйственных построек МУЗ
"ЦГБ"

Улучшение условий труда,
приведение помещений в
надлежащий
соответствующий
требованиям вид

7.9.

Реконструкция
бактериологической и
биохимической лаборатории
МУЗ "ЦГБ"

3,4

2010

Реконструкция
бактериологической и
биохимической лаборатории
МУЗ "ЦГБ"

Повышение качества и
обеспечение надежности,
оказываемых услуг

7.10.

Реализация приоритетного
направления проекта
"Здравоохранения"

93,51

2007-2010

Родовые сертификаты,
углубленные медосмотры,
дополнительная
диспансеризация и
обследование, вакцинация,
денежные выплаты участковым
врачам и фельдшерам

Повышение качества
оказываемых медицинских
услуг, оздоровление и
снижение процента
заболеваемости


ВСЕГО:

940,35




8. Культура

8.1.

Реставрация памятника
М.Ю.Лермонтова и сквера его
имени, места первоначального
захоронения

8,35

2009

Изготовление ПСД,
реставрационные и
благоустроительные работы

Сохранение историко-
культурного наследия г.
Пятигорска

8.2.

Реконструкция по
мемориализации
Лермонтовского квартала

0,5

2010

Изготовление проекта

Сохранение историко-
культурного наследия г.
Пятигорска

8.3.

Реставрация Лермонтовских
мест: беседка "Эолова Арфа",
грот М.Ю.Лермонтова,
Академическая галерея

1,5

2010

Изготовление ПСД на
реставрацию

Сохранение историко-
культурного наследия г.
Пятигорска

8.4.

Реставрация объектов усадьбы
музея-заповедника
М.Ю.Лермонтова

3,44

2007-2008

Изготовление ПСД на
реставрацию

Сохранение историко-
культурного наследия г.
Пятигорска

8.5.

Оформление документов на
присвоение парку КиО
С.М.Кирова статуса памятника
истории, ландшафтной
архитектуры, садово-
паркового искусства

0,1

2010

Оформление документов

Сохранение памятника
истории ландшафтной
архитектуры и садово-
паркового искусства

8.6.

Модернизация библиотечного
дела и сохранение
библиотечных фондов

1,54

2007-2010

Пополнение фондов,
доступность информации

Повышение качества услуг

8.7.

Проведение паспортизации
всех памятников местного
значения на территории
города, изготовление
охранной документации

0,2

2010

Изготовление охранной
документации

Сохранение культурного
наследия

8.8.

Развитие художественного и
профессионального
образования

0,48

2007-2010

Открытие детской филармонии
и компьютерного класса на
базе детской художественной
школы

Обучение детей и
подростков

8.9.

Поддержка молодых дарований
и организация культурно-
массовых мероприятий

21,52

2007-2010

Проведение Всероссийского
конкурса пианистов им.
В.Сафонова, участие в
региональных конкурсах,
фестивалях, смотрах и
организация культурно-
массовых мероприятий

Поддержка талантливой
молодежи, популяризация
городов-курортов КМВ

8.10.

Мероприятия, посвященные
памяти М.Ю.Лермонтова

2,29

2007-2010

Проведение традиционных
всероссийских праздников
поэзии и юбилейных
мероприятий

Поддержка и сохранение
поэтического наследия

8.11.

Мероприятия, посвященные
традициям многонациональной
народной культуры

0,39

2007-2010

Проведение мероприятий по
различным направлениям в
Доме национальных культур

Развитие принципов
национально-культурной
политики Ставропольского
края и города,
укрепление межэтнических
связей

8.12.

Техперевооружение отрасли и
развитие материальной базы

2,84

2007-2010

Приобретение аппаратуры и
музыкальных инструментов для
ДМШ № 1, ДМШ № 2, ДХШ и
клубных учреждений

Расширение спектра
услуг, обеспечение
высокого уровня
культурно-досуговых
мероприятий

8.13.

Укрепление материально-
технической базы
муниципальных клубных
учреждений

0,98

2008-2010

Приобретение аппаратуры и
музыкальных инструментов

Расширение спектра
услуг, обеспечение
высокого уровня
культурно-досуговых
мероприятий

8.14.

Реконструкция здания ЗАГС
(пристройка с переходом)

9,73

2009

Пристройка с переходом к
существующему зданию ЗАГС

Увеличение пропускной
способности и улучшение
качества услуг по их
функциональной
направленности

8.15.

Восстановление православного
храма "Спасский собор"

80,5

2007-2010

Строительные работы

Повышение духовного
уровня населения


ВСЕГО:

134,36




9. Физкультура и спорт

9.1.

Реконструкция Пятигорского
ипподрома

877,0

2007-2010

Универсальный спортивно-
развлекательный центр
европейского класса

Совершенствование
материальной базы,
привлечение еще большего
количества туристов

9.2.

Развитие футбола в г.
Пятигорске

24,7

2007-2008

Реконструкция спортивных
сооружений, укрепление
материально-технической базы

Привлечение к
систематическим занятиям
молодежи, укрепление
здоровья населения

9.3.

Развитие волейбола в г.
Пятигорске

0,42

2007-2008

Укрепление материально-
технической базы

Привлечение молодежи к
систематическим занятиям
спортом, укрепление
здоровья

9.4.

Повышение эффективности
деятельности всех учреждений
и общественных организаций,
участвующих в развитии
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы

34,80

2007-2010

Укрепление материально-
технической базы, проведение
спортивно-оздоровительных
мероприятий

Повышение эффективности
деятельности учреждений
физкультуры, привлечение
населения к занятиям
спортом, укрепление
здоровья


ВСЕГО:

936,92




10. Молодежная политика

10.1.

Городская целевая программа
"Молодежь города-курорта
Пятигорска в 2007-2010 гг."

10,78

2007-2010

Военно-патриотическое
воспитание детей и молодежи,
участие в организации и
проведении спортивных
мероприятий для детей и
молодежи, содействие
творческой самореализации
участников молодежной
художественной
самодеятельности, помощь
молодежным творческим
коллективам и исполнителям,
организация содержательного
молодежного и детского
досуга, оказание
организационной,
методической и материальной
помощи молодежным и детским
общественным объединениям

Создание условий для
открытого восприятия
информации и ее
применения,
нравственного,
эмоционального,
духовного развития
подрастающего поколения,
раскрытие творческого
потенциала


ВСЕГО:

10,78




11. Жилищное строительство

11.1.

Реализация программы
"Обеспечение жильем молодых
семей в городе-курорте
Пятигорске на 2006-2008
годы"

68,52

2007-2008

Оказание поддержки молодым
семьям с целью улучшения
жилищных условий путем
предоставления им социальных
выплат на приобретение жилья

Улучшение жилищных
условий 135 семей

11.2.

Реализация муниципальной
программы "Обеспечение
жильем молодых семей в
городе-курорте Пятигорске на
2009 год"

80,7

2009

Оказание поддержки молодым
семьям с целью улучшения
жилищных условий путем
предоставления им социальных
выплат на приобретение жилья

Улучшение жилищных
условий 74 семей

11.3.

Укрепительные работы жилого
дома по ул. Февральской, 89

8,0

2007-2009

Проведение работ по
предотвращению разрушения
дома (укрепительные работы)

Улучшение жилищных
условий жильцов

11.4.

Планировка микрорайона
"Западный" (обеспечение
земельных участков
коммунальной инфраструктуры
в целях жилищного
строительства)

110,54

2007-2010

Обеспечение земельных
участков коммунальной
инфраструктурой в целях
жилищного строительства

Внедрение
последовательной
градостроительной
политики, строительство
жилья


ВСЕГО:

267,16




12. Градостроительная деятельность

12.1.

Выполнение работ по
разработке генплана

7,65

2007-2009

Работы по разработке
генплана

Создание механизма
градостроительного
развития и регулирования

12.2.

Выполнение работ по
градостроительному кадастру

2,26

2007-2009

Подготовка материалов

Полная информация о
земельных участках
города

12.3.

Обновление плана города для
разработки генплана в
масштабе 1:5000

2,5

2007

Работы по разработке
генплана

Создание механизма
градостроительного
развития и регулирования

12.4.

Выполнение
землеустроительных работ по
инвентаризации городских
границ и выносу их в натуру

5,3

2007-2010

Выполнение
землеустроительных работ

Полная информация о
земельных участках
города и определение
городских границ

12.5.

Выполнение
землеустроительных работ по
инвентаризации земель под
домами многоэтажной
застройки

4,7

2008-2009

Выполнение
землеустроительных работ

Формирование 152-х
земельных участков
города, на которых
расположены
многоквартирные дома, и
проведение их
государственного
кадастрового учета

12.6.

Создание информационной
системы градостроительной
деятельности города
Пятигорска

1,94

2009

Техническое оснащение 7-и
рабочих мест

Обеспечение органов
государственной власти,
местного самоуправления,
юридических и физических
лиц достоверными
сведениями, необходимыми
для осуществления
градостроительной,
инвестиционной и иной
хозяйственной
деятельности, проведения
землеустроительных работ

12.7.

Разработка Правил
землепользования и застройки

0,2

2007

Разработка Правил
землепользования и застройки

Оптимизация процесса
предоставления земельных
участков под застройку


ВСЕГО:

24,55





Итого на реализацию
мероприятий:

5817,32









Приложение № 5

к решению

Думы города Пятигорска

от 29.01.2009 № 3-38 ГД


Приложение № 2

к "Программе социально-экономического развития

города Пятигорска Ставропольского края

на 2007-2010 годы"


ПЕРЕЧЕНЬ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, МЕРОПРИЯТИЙ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ



проекта

Наименование проекта

Источники
финансирования

Всего
2007-2010

2007

2008

2009

2010

1. Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса

1.1.

Строительство пансионатов
по пр. Кирова, 2

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

200,00

50,00

30,00

60,00

60,00



Всего

200,00

50,00

30,00

60,00

60,00

1.2.

Строительство спортивно-
развлекательного
комплекса в районе
Новопятигорского озера

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

100,00




100,00



Всего

100,00




100,00

1.3.

Реконструкция ЛПУ
санаторий "Машук" ВОС"

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

34,60

10,60

10,00

10,00

4,00



Всего

34,60

10,60

10,00

10,00

4,00

1.4.

Строительство лечебного
плавательного бассейна
ФГУ "Пятигорский
центральный военный
санаторий"

Федер.

182,00


68,00

78,00

36,00



Краев.








Местн.








Внебюд.

58,00

58,00






Всего

240,00

58,00

68,00

78,00

36,00

1.5.

Строительство спортивно-
оздоровительного
комплекса ФГУ "Санаторий
им. С.М.Кирова"

Федер.

55,00



23,00

32,00



Краев.








Местн.








Внебюд.








Всего

55,00



23,00

32,00

1.6.

Реконструкция ЛПУП
санаторий "Ленинские
скалы"

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

10,00

10,00






Всего

10,00

10,00




1.7.

Совершенствование
лечебно-диагностической
базы санаторно-курортных
учреждений

Федер.

3,71

3,71






Краев.








Местн.








Внебюд.

30,99

3,8

7,83

9,16

10,20



Всего

34,70

7,51

7,83

9,16

10,20

1.8.

Техническое переоснащение
санаторно-курортных
учреждений современным
медицинским оборудованием

Федер.

2,70

2,70






Краев.








Местн.








Внебюд.

33,70

3,40

10,30

12,00

8,00



Всего

36,40

6,10

10,30

12,00

8,00

1.9.

Строительство
развлекательного
комплекса "Галерея"

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

400,00

30,00

70,00

100,00

200,00



Всего

400,00

30,00

70,00

100,00

200,00

1.10.

Реконструкция лечебного
корпуса санатория
"Родник"

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

50,00

25,00

25,00





Всего

50,00

25,00

25,00



1.11.

Реконструкция
плавательного бассейна
санатория "Дон"

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

40,00

40,00






Всего

40,00

40,00





ВСЕГО:


1200,70

237,21

221,13

292,16

450,20

2. Развитие транспортной системы города

2.1.

Приобретение подвижного
состава для городского
пассажирского транспорта
(МУП
"Горэлектротранспорт")

Федер.








Краев.








Местн.

20,00




20,00



Внебюд.








Всего

20,00




20,00

2.2.

Приобретение подвижного
состава для пассажирских
перевозок автомобильным
транспортом

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

60,00

32,00


20,00

8,00



Всего

60,00

32,00


20,00

8,00


ВСЕГО:


80,00

32,00


20,00

28,00

3. Промышленность и малый бизнес

3.1.

ООО "Жилье-Комфорт"

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

290,00

105,00

85,00

50,00

50,00



Всего

290,00

105,00

85,00

50,00

50,00

3.2.

ООО "Кавминпрод"

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

135,00

25,00

10,00

50,00

50,00



Всего

135,00

25,00

10,00

50,00

50,00

3.3.

ООО "Промкомплект"

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

10,00


10,00





Всего

10,00


10,00



3.4.

ООО "Интерснаб"

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

15,00



15,00




Всего

15,00



15,00


3.5.

ООО ПМК "Агромонтаж"

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

10,00

10,00






Всего

10,00

10,00




3.6.

ООО НПЛ "Сангвина"

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

10,00

5,25

4,75





Всего

10,00

5,25

4,75



3.7.

ООО "Пятигорский молочный
двор"

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

1,60

1,60






Всего

1,60

1,60




3.8.

ЗАО "Стройдеталь-2"

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

54,10

23,50

9,20

21,40




Всего

54,10

23,50

9,20

21,40


3.9.

Поддержка предприятий
малого бизнеса и
возмещение
(субсидирование) части
затрат юридическим лицам
и предпринимателям без
образования юридического
лица

Федер.








Краев.








Местн.

10,41

2,71

1,20

3,00

3,50



Внебюд.








Всего

10,41

2,71

1,20

3,00

3,50


ВСЕГО:

536,11

173,06

120,15

139,40

103,50


4. Жилищно-коммунальное хозяйство

4.1.

Приобретение
специализированной
техники для МУП
"Спецавтохозяйство"

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

34,37

24,00

10,37





Всего

34,37

24,00

10,37



4.2.

Реконструкция улиц

Федер.

109,05

71,00

38,05





Краев.

27,47

20,00

7,47





Местн.

3,03


0,15

2,88




Внебюд.








Всего

139,55

91,00

45,67

2,88


4.3.

Строительство мини-
котельных

Федер.








Краев.








Местн.

9,91

0,50

4,91


4,50



Внебюд.








Всего

9,91

0,50

4,91


4,50

4.4.

Рекультивация закрытого
городского полигона ТБО
по ул. Пожарского

Федер.








Краев.








Местн.

15,68

2,30

4,60

5,28

3,50



Внебюд.








Всего

15,68

2,30

4,60

5,28

3,50

4.5.

Реставрация памятника
природы озера "Провал"

Федер.








Краев.

3,50




3,50



Местн.

3,50




3,50



Внебюд.








Всего

7,00




7,00

4.6.

Ремонт и реконструкция
городских зеленых
насаждений

Федер.








Краев.








Местн.

87,90

13,00

24,20

25,70

25,00



Внебюд.








Всего

87,90

13,00

24,20

25,70

25,00

4.7.

Замена лифтов отслуживших
нормативный срок
эксплуатации в
муниципальном жилом фонде

Федер.








Краев.








Местн.

12,70

1,90

8,00

2,80




Внебюд.








Всего

12,70

1,90

8,00

2,80


4.8.

Комплекс
противопаводковых и
стабилизационных
мероприятий на р.
Подкумок в районе южной
дамбы Новопятигорского
озера

Федер.








Краев.








Местн.

8,30

7,90

0,40





Внебюд.








Всего

8,30

7,90

0,40



4.9.

Реконструкция и
реставрация озеленения и
благоустройства парка
"Цветник"

Федер.








Краев.








Местн.

4,45

0,20

2,25


2,00



Внебюд.








Всего

4,45

0,20

2,25


2,00

4.10.

Строительство нового
полигона по захоронению
неутилизируемых твердых
бытовых отходов

Федер.








Краев.

1,00




1,00



Местн.

0,50




0,50



Внебюд.








Всего

1,50




1,50

4.11.

Разработка Схемы сбора,
транспортировки и
утилизации отходов

Федер.








Краев.








Местн.

1,00

1,00






Внебюд.








Всего

1,00

1,00




4.12.

Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры
микрорайона "Западный"

Федер.

129,90

40,00

33,90

26,00

30,00



Краев.

219,78

56,00

10,78

73,00

80,00



Местн.

18,07

1,95

5,52

5,00

5,60



Внебюд.








Всего

367,75

97,95

50,20

104,00

115,60

4.13.

Приобретение 2-х
автовышек (22 м и 28 м)

Федер.








Краев.








Местн.

6,50



3,50

3,00



Внебюд.








Всего

6,50



3,50

3,00

4.14.

Поддержка создания и
развития товариществ
собственников жилья

Федер.








Краев.








Местн.

0,35


0,15

0,15

0,05



Внебюд.








Всего

0,35


0,15

0,15

0,05


ВСЕГО:


696,96

239,75

150,75

144,31

162,15

5. Экология

5.1.

Проведение
лесовосстановительных,
биотехнических и
противопожарных
мероприятий в городских
лесах

Федер.








Краев.

21,10

5,00

6,10

5,00

5,00



Местн.

3,26

1,00

0,71

0,75

0,80



Внебюд.








Всего

24,36

6,00

6,81

5,75

5,80

5.2.

Реконструкция и ремонт
бальнеосистем и
минералопроводов

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

15,00

4,00

7,00

4,00




Всего

15,00

4,00

7,00

4,00


5.3.

Осуществление мониторинга
гидроминеральных ресурсов
Пятигорского
месторождения минеральных
вод

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

2,20

0,70

1,00

0,50




Всего

2,20

0,70

1,00

0,50



ВСЕГО:


41,56

10,70

14,81

10,25

5,80

6. Образование

6.1.

Укрепление материально-
технической базы
образовательных
учреждений

Федер.








Краев.

29,87

5,83

3,50

15,04

5,50



Местн.

149,36

15,61

42,55

40,00

51,20



Внебюд.

3,50



3,50




Всего

182,73

21,44

46,05

58,54

56,70

6.2.

Проведение городских
мероприятий и участие в
краевых и всероссийских
мероприятиях

Федер.








Краев.








Местн.

8,25

2,00

1,93

1,90

2,42



Внебюд.








Всего

8,25

2,00

1,93

1,90

2,42

6.3.

Реализация приоритетного
направления проекта
"Образование"

Федер.

63,00

15,00

16,00

16,00

16,00



Краев.








Местн.








Внебюд.








Всего

63,00

15,00

16,00

16,00

16,00

6.4.

Прочие мероприятия по
созданию благоприятных
условий для развития
системы образования

Федер.








Краев.

9,10




9,10



Местн.

5,55

0,65



4,90



Внебюд.








Всего

14,65

0,65



14,00

6.5.

Реконструкция МОУ СОШ № 1

Федер.








Краев.

6,30

0,60



5,70



Местн.








Внебюд.








Всего

6,30

0,60



5,70

6.6.

Реконструкция части
помещений СОШ № 19

Федер.








Краев.

5,20




5,20



Местн.

2,30




2,30



Внебюд.








Всего

7,50




7,50

6.7.

Строительство и
реконструкция детских
садов

Федер.

55,00




55,00



Краев.

181,90


5,00

100,00

76,90



Местн.

24,37


4,10

3,00

17,27



Внебюд.








Всего

261,27


9,10

103,00

149,17


- реконструкция сада-
ясель по ул. 50 Лет ВЛКСМ

Федер.

25,00




25,00



Краев.

67,80


2,80

40,00

25,00



Местн.

5,07


1,60

1,00

2,47



Внебюд.








Всего

97,87


4,40

41,00

52,47


- строительство детского
сада в пос. Новый

Федер.

30,00




30,00



Краев.

92,20


2,20

60,00

30,00



Местн.

13,00


2,50

2,00

8,50



Внебюд.








Всего

135,20


4,70

62,00

68,50


- строительство детского
сада в районе переулка
Малиновского

Федер.








Краев.

7,00




7,00



Местн.

1,95




1,95



Внебюд.








Всего

8,95




8,95


- реконструкция детского
сада № 29 по ул.
Больничной со
строительством нового
корпуса

Федер.








Краев.

3,50




3,50



Местн.

0,80




0,80



Внебюд.








Всего

4,30




4,30


- реконструкция детского
сада № 36 по ул.
Первомайской со
строительством нового
корпуса

Федер.








Краев.

5,70




5,70



Местн.

1,80




1,80



Внебюд.








Всего

7,50




7,50


- реконструкция детского
сада № 38 по ул.
Транзитной со
строительством нового
корпуса

Федер.








Краев.

5,70




5,70



Местн.

1,75




1,75



Внебюд.








Всего

7,45




7,45

6.8.

Реконструкция МСКОУ
"Пятигорская
общеобразовательная
школа-интернат VIII вида

Федер.

80,00




80,00



Краев.

75,40


0,40


75,00



Местн.








Внебюд.








Всего

155,40


0,40


155,00

6.9.

Организация ресурсных
центров

Федер.








Краев.

2,40




2,40



Местн.

0,05




0,05



Внебюд.








Всего

2,45




2,45

6.10.

Реорганизация начальной
школы-детский сад № 34

Федер.








Краев.








Местн.

10,74


2,50

4,12

4,12



Внебюд.








Всего

10,74


2,50

4,12

4,12

6.11.

Реорганизация Филиала МОУ
СОШ № 5 в дошкольное
учреждение на 220 мест -
детский сад № 43

Федер.








Краев.








Местн.

22,30



14,10

8,20



Внебюд.








Всего

22,30



14,10

8,20

6.12.

Реорганизация и открытие
второго корпуса МДОУ
"Детский сад № 24"

Федер.








Краев.








Местн.

10,40



6,09

4,31



Внебюд.








Всего

10,40



6,09

4,31

6.13.

Создание МОУ ДПО
"Информационно-
образовательный центр"

Федер.








Краев.








Местн.

1,20


1,20





Внебюд.








Всего

1,20


1,20



6.14.

Создание механизма
эффективного и
динамичного
функционирования
педагогического
образования

Федер.








Краев.

3,16

0,9

1,05

1,21




Местн.

2,22

0,16

0,51

0,75

0,80



Внебюд.

1,11


1,11





Всего

6,49

1,06

2,67

1,96

0,80

6.15.

Оптимизация
функционирования
городского
образовательного
пространства

Федер.








Краев.

9,00

1,5

2,50

2,50

2,50



Местн.

5,38

0,52

1,06

1,90

1,90



Внебюд.








Всего

14,38

2,02

3,56

4,40

4,40

6.16.

Профилактика
беспризорности,
безнадзорности и
правонарушений
совершеннолетних

Федер.

15,02

1,45

4,57

4,00

5,00



Краев.

86,11

18,9

20,21

24,00

23,00



Местн.

1,36

0,16

0,40

0,40

0,40



Внебюд.








Всего

102,49

20,51

25,18

28,40

28,40

6.17.

Поддержка талантливой
молодежи

Федер.








Краев.








Местн.

3,13

0,73

1,00

0,70

0,70



Внебюд.








Всего

3,13

0,73

1,00

0,70

0,70

6.18.

Развитие дошкольного
образования

Федер.








Краев.








Местн.

0,80

0,15


0,29

0,36



Внебюд.








Всего

0,80

0,15


0,29

0,36

6.19.

Реализация технологий
здоровьесберегающего
образования

Федер.








Краев.

0,90

0,90






Местн.

54,20

10,60

8,60

17,00

18,00



Внебюд.

16,50


5,40

5,00

6,10



Всего

71,60

11,50

14,00

22,00

24,10

6.20.

Совершенствование системы
патриотического
воспитания

Федер.








Краев.








Местн.

2,79

0,37

0,57

0,95

0,90



Внебюд.








Всего

2,79

0,37

0,57

0,95

0,90


ВСЕГО:


947,87

76,03

124,16

262,45

485,23

7. Здравоохранение

7.1.

Реконструкция
Патологоанатомического
отделения по ул. Пирогова
(МУЗ "ПЦСВМП")

Федер.

19,00




19,00



Краев.

80,00



50,00

30,00



Местн.

2,50



0,50

2,00



Внебюд.








Всего

101,50



50,50

51,00

7.2.

Реконструкция зданий МУЗ
"Пятигорский родильный
дом", пр. Калинина, 29

Федер.

43,20



43,20




Краев.

83,50


20,00

36,00

27,50



Местн.

8,90


5,00

1,00

2,90



Внебюд.








Всего

135,60


25,00

80,20

30,40

7.3.

Реконструкция городской
больницы № 2

Федер.








Краев.

20,00


20,00





Местн.

5,58

2,50

3,08





Внебюд.








Всего

25,58

2,50

23,08



7.4.

Строительство МУЗ
"Пятигорская станция
скорой медицинской
помощи"

Федер.

30,00




30,00



Краев.

95,00


5,00

50,00

40,00



Местн.

13,20


0,20

1,00

12,00



Внебюд.








Всего

138,20


5,20

51,00

82,00

7.5.

Оснащение современным
медицинским оборудованием
и санитарным транспортом
учреждений
здравоохранения города

Федер.

27,85

27,85









2,70





Краев.

2,70










100,00





Местн.

311,00



103,00

108,00



Внебюд.

27,80


14,00

6,80

7,00



Всего

369,35

27,85

116,70

109,80

115,00

7.6.

Реконструкция спального
корпуса санатория
"Ромашка"

Федер.








Краев.

1,37

1,37






Местн.








Внебюд.








Всего

1,37

1,37




7.7.

Реконструкция МУЗ
"Городская поликлиника №
3"

Федер.








Краев.

67,34


10,34


57,00



Местн.

2,00


1,00


1,00



Внебюд.








Всего

69,34


11,34


58,00

7.8.

Реконструкция гаражно-
хозяйственных построек
МУЗ "ЦГБ"

Федер.








Краев.








Местн.

2,50




2,50



Внебюд.








Всего

2,50




2,50

7.9.

Реконструкция
бактериологической и
биохимической лаборатории
МУЗ "ЦГБ"

Федер.








Краев.








Местн.

3,40




3,40



Внебюд.
















Всего

3,40




3,40

7.10.

Реализация приоритетного
направления проекта
"Здравоохранения"

Федер.

75,61

11,10

19,91

21,10

23,50



Краев.








Местн.








Внебюд.

17,90

17,90






Всего

93,51

29,00

19,91

21,10

23,50


ВСЕГО:


940,35

60,72

201,23

312,60

365,80

8. Культура

8.1.

Реставрация памятника
М.Ю.Лермонтова и сквера
его имени, места
первоначального
захоронения

Федер.

4,30



4,30




Краев.

4,05



4,05




Местн.








Внебюд.








Всего

8,35



8,35


8.2.

Реконструкция по
мемориализации
Лермонтовского квартала

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

0,50




0,50



Всего

0,50




0,50

8.3.

Реставрация Лермонтовских
мест:
беседка "Эолова Арфа",
грот М.Ю.Лермонтова,
Академическая галерея

Федер.

0,50




0,50



Краев.

1,00




1,00



Местн.








Внебюд.








Всего

1,50




1,50

8.4.

Реставрация объектов
усадьбы музея-заповедника
М.Ю.Лермонтова

Федер.








Краев.

3,44

0,45

2,99





Местн.








Внебюд.








Всего

3,44

0,45

2,99



8.5.

Оформление документов на
присвоение парку КиО
С.М.Кирова статуса
памятника истории,
ландшафтной архитектуры,
садово-паркового
искусства

Федер.








Краев.








Местн.

0,10




0,10



Внебюд.








Всего

0,10




0,10

8.6.

Модернизация
библиотечного дела и
сохранение библиотечных
фондов

Федер.








Краев.

0,30

0,30






Местн.

1,23

0,70

0,13

0,20

0,20



Внебюд.

0,01


0,01





Всего

1,54

1,00

0,14

0,20

0,20

8.7.

Проведение паспортизации
всех памятников местного
значения на территории
города, изготовление
охранной документации

Федер.








Краев.








Местн.

0,20




0,20



Внебюд.








Всего

0,20




0,20

8.8.

Развитие художественного
и профессионального
образования

Федер.








Краев.








Местн.

0,48

0,10


0,18

0,20



Внебюд.








Всего

0,48

0,10


0,18

0,20

8.9.

Поддержка молодых
дарований и организация
культурно-массовых
мероприятий

Федер.

0,90

0,10


0,80




Краев.

3,50

0,80


1,30

1,40



Местн.

16,61

0,40

6,50

5,01

4,70



Внебюд.

0,51


0,21

0,14

0,16



Всего

21,52

1,30

6,71

7,25

6,26

8.10.

Мероприятия, посвященные
памяти М.Ю.Лермонтова

Федер.








Краев.

1,30

0,60


0,50

0,20



Местн.

0,99

0,70

0,06

0,08

0,15



Внебюд.








Всего

2,29

1,30

0,06

0,58

0,35

8.11.

Мероприятия, посвященные
традициям
многонациональной
народной культуры

Федер.








Краев.








Местн.

0,39

0,25



0,14



Внебюд.








Всего

0,39

0,25



0,14

8.12.

Техперевооружение отрасли
и развитие материальной
базы

Федер.








Краев.








Местн.

1,63

0,60

0,06

0,22

0,75



Внебюд.

1,21


0,66

0,30

0,25



Всего

2,84

0,60

0,72

0,52

1,00

8.13.

Укрепление материально-
технической базы
муниципальных клубных
учреждений

Федер.








Краев.








Местн.

0,98


0,38

0,23

0,37



Внебюд.








Всего

0,98


0,38

0,23

0,37

8.14.

Реконструкция здания ЗАГС
(пристройка с переходом)

Федер.








Краев.

8,73



8,73




Местн.

1,00



1,00




Внебюд.








Всего

9,73



9,73


8.15.

Восстановление
православного храма
"Спасский собор"

Федер.








Краев.

65,50

1,50


30,00

34,00



Местн.

15,00

3,00

5,00

7,00




Внебюд.








Всего

80,50

4,50

5,00

37,00

34,00


ВСЕГО:


134,36

9,50

16,00

64,04

44,82

9. Физкультура и спорт

9.1.

Реконструкция
Пятигорского ипподрома

Федер.








Краев.








Местн.








Внебюд.

877,00

80,00

270,00

250,00

277,00



Всего

877,00

80,00

270,00

250,00

277,00

9.2.

Развитие футбола в г.
Пятигорске

Федер.








Краев.

4,70

3,50

1,20





Местн.

20,00

10,00

10,00





Внебюд.








Всего

24,70

13,50

11,20



9.3.

Развитие волейбола в г.
Пятигорске

Федер.








Краев.








Местн.

0,42

0,10

0,32





Внебюд.








Всего

0,42

0,10

0,32



9.4.

Повышение эффективности
деятельности всех
учреждений и общественных
организаций, участвующих
в развитии физкультурно-
оздоровительной и
спортивной работы

Федер.








Краев.








Местн.

34,80

4,30

5,20

14,60

10,70



Внебюд.








Всего

34,80

4,30

5,20

14,60

10,70


ВСЕГО:


936,92

97,90

286,72

264,60

287,70

10. Молодежная политика

10.1.

Городская целевая
программа "Молодежь
города-курорта Пятигорска
в 2007-2010 гг."

Федер.








Краев.

0,89

0,22

0,22

0,22

0,23



Местн.

9,89

2,33

2,48

2,48

2,60



Внебюд.








Всего

10,78

2,55

2,70

2,70

2,83


ВСЕГО:


10,78

2,55

2,70

2,70

2,83

11. Жилищное строительство

11.1.

Реализация программы
"Обеспечение жильем
молодых семей в городе-
курорте Пятигорске 2006-
2008 годы"

Федер.

14,82

2,80

12,02





Краев.

7,50

5,50

2,00





Местн.

11,01

2,80

8,21





Внебюд.

35,19

16,70

18,49





Всего

68,52

27,80

40,72



11.2.

Реализация муниципальной
программы "Обеспечение
жильем молодых семей в
городе-курорте Пятигорске
на 2009 год"

Федер.

24,20



24,20




Краев.

1,60



1,60




Местн.

6,40



6,40




Внебюд.

48,50



48,50




Всего

80,70



80,70


11.3.

Укрепительные работы
жилого дома по ул.
Февральской, 89

Федер.

0,30


0,30





Краев.








Местн.

7,10

5,50

1,60





Внебюд.








Всего

7,40

5,50

1,90



11.4.

Планировка микрорайона
"Западный" (обеспечение
земельных участков
коммунальной
инфраструктуры в целях
жилищного строительства)

Федер.








Краев.








Местн.

66,54

26,54

35,00


5,00



Внебюд.

44,00




44,00



Всего

110,54

26,54

35,00


49,00


ВСЕГО:


267,16

59,84

77,62

80,70

49,00

12. Градостроительная деятельность

12.1.

Выполнение работ по
разработке генплана

Федер.








Краев.








Местн.

7,65

2,55

2,74

2,36




Внебюд.








Всего

7,65

2,55

2,74

2,36


12.2.

Выполнение работ по
градостроительному
кадастру

Федер.








Краев.








Местн.

2,26

1,25

0,80

0,21




Внебюд.








Всего

2,26

1,25

0,80

0,21


12.3.

Обновление плана города
для разработки генплана в
масштабе 1:5000

Федер.








Краев.








Местн.

2,50

2,50






Внебюд.








Всего

2,50

2,50




12.4.

Выполнение
землеустроительных работ
по инвентаризации
городских границ и выносу
их в натуру

Федер.








Краев.








Местн.

5,30

1,55

1,75

1,00

1,00



Внебюд.








Всего

5,30

1,55

1,75

1,00

1,00

12.5.

Выполнение
землеустроительных работ
по инвентаризации земель
под домами многоэтажной
застройки

Федер.








Краев.








Местн.

4,70


1,99

2,71




Внебюд.








Всего

4,70


1,99

2,71


12.6.

Создание информационной
системы градостроительной
деятельности города
Пятигорска

Федер.








Краев.

0,97



0,97




Местн.

0,97



0,97




Внебюд.








Всего

1,94



1,94


12.7.

Разработка Правил
землепользования и
застройки

Федер.








Краев.








Местн.

0,20

0,20






Внебюд.








Всего

0,20

0,20





ВСЕГО:


24,55

8,05

7,28

8,22

1,00


ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:

Федер.

936,06

175,71

192,75

240,60

327,00



Краев.

1135,58

123,87

121,46

404,12

486,13



Местн.

1077,39

131,28

308,01

290,41

347,69



Внебюд.

2668,29

576,45

600,33

666,30

825,21



Всего

5817,32

1007,31

1222,55

1601,43

1986,03


Управляющий делами

Думы города Пятигорска

С.Ю.ПЕРЦЕВ






Приложение № 6

к решению

Думы города Пятигорска

от 29.01.2009 № 3-38 ГД


Приложение № 3

к "Программе социально-экономического развития

города Пятигорска Ставропольского края

на 2007-2010 годы"


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

"ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ПЯТИГОРСКА

НА 2007-2010 ГОДЫ"



п/п

Наименование проекта

Источники
финансирования

Всего
2007-2010

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Развитие санаторно-
курортного и
туристического комплекса

Федер.

243,41

6,41

68,00

101,00

68,00



Краев.








Местн.








Внебюд.

957,29

230,80

153,13

191,16

382,20



Всего

1200,70

237,21

221,13

292,16

450,20

2.

Развитие транспортной
системы города

Федер.








Краев.








Местн.

20,00




20,00



Внебюд.

60,00

32,00


20,00

8,00



Всего

80,00

32,00


20,00

28,00

3.

Промышленность и малый
бизнес

Федер.








Краев.








Местн.

10,41

2,71

1,20

3,00

3,50



Внебюд.

525,70

170,35

118,95

136,40

100,00



Всего

536,11

173,06

120,15

139,40

103,50

4.

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Федер.

238,95

111,00

71,95

26,00

30,00



Краев.

251,75

76,00

18,25

73,00

84,50



Местн.

171,89

28,75

50,18

45,31

47,65



Внебюд.

34,37

24,00

10,37





Всего

696,96

239,75

150,75

144,31

162,15

5.

Экология

Федер.








Краев.

21,10

5,00

6,10

5,00

5,00



Местн.

3,26

1,00

0,71

0,75

0,80



Внебюд.

17,20

4,70

8,00

4,50

0,00



Всего

41,56

10,70

14,81

10,25

5,80

6.

Образование

Федер.

213,02

16,45

20,57

20,00

156,00



Краев.

409,34

28,63

32,66

142,75

205,30



Местн.

304,40

30,95

64,42

91,20

117,83



Внебюд.

21,11


6,51

8,50

6,10



Всего

947,87

76,03

124,16

262,45

485,23

7.

Здравоохранение

Федер.

195,66

38,95

19,91

64,30

72,50



Краев.

349,91

1,37

58,04

136,00

154,50



Местн.

349,08

2,50

109,28

105,50

131,80



Внебюд.

45,70

17,90

14,00

6,80

7,00



Всего

940,35

60,72

201,23

312,60

365,80

8.

Культура

Федер.

5,70

0,10


5,10

0,50



Краев.

87,82

3,65

2,99

44,58

36,60



Местн.

38,61

5,75

12,13

13,92

6,81



Внебюд.

2,23


0,88

0,44

0,91



Всего

134,36

9,50

16,00

64,04

44,82

9.

Физкультура и спорт

Федер.








Краев.

4,70

3,50

1,20





Местн.

55,22

14,40

15,52

14,60

10,70



Внебюд.

877,00

80,00

270,00

250,00

277,00



Всего

936,92

97,90

286,72

264,60

287,70

10.

Молодежная политика

Федер.








Краев.

0,89

0,22

0,22

0,22

0,23



Местн.

9,89

2,33

2,48

2,48

2,60



Внебюд.








Всего

10,78

2,55

2,70

2,70

2,83

11.

Жилищное строительство

Федер.

39,32

2,80

12,32

24,20




Краев.

9,10

5,50

2,00

1,60




Местн.

91,05

34,84

44,81

6,40

5,00



Внебюд.

127,69

16,70

18,49

48,50

44,00



Всего

267,16

59,84

77,62

80,70

49,00

12.

Градостроительная
деятельность

Федер.








Краев.

0,97



0,97




Местн.

23,58

8,05

7,28

7,25

1,00



Внебюд.








Всего

24,55

8,05

7,28

8,22

1,00


ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:

Федер.

936,06

175,71

192,75

240,60

327,00



Краев.

1135,58

123,87

121,46

404,12

486,13



Местн.

1077,39

131,28

308,01

290,41

347,69



Внебюд.

2668,29

576,45

600,33

666,30

825,21



Всего

5817,32

1007,31

1222,55

1601,43

1986,03


Управляющий делами

Думы города Пятигорска

С.Ю.ПЕРЦЕВ






Приложение № 7

к решению

Думы города Пятигорска

от 29.01.2009 № 3-38 ГД


Приложение № 4

к "Программе социально-экономического развития

города Пятигорска Ставропольского края

на 2007-2010 годы"


СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ


Виды расходов

Итого

2007

2008

2009

2010

Финансовые средства по Программе,
всего

5817,32

1007,31

1222,55

1601,43

1986,03

в том числе:






- средства федерального бюджета

936,06

175,71

192,75

240,60

327,00

- краевого бюджета

1135,58

123,87

121,46

404,12

486,13

- местного бюджета

1077,39

131,28

308,01

290,41

347,69

- собственные средства предприятий

1542,99

433,15

272,08

347,56

490,20

- другие источники

1125,30

143,30

328,25

318,74

335,01


Управляющий делами

Думы города Пятигорска

С.Ю.ПЕРЦЕВ






---